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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LUCENIR JOSE MACHADO ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19 Data de lançamento: 01/03/2017
Tipo de empenho: Adiantamentos e Reembolsos
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: Câmara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A POA, AO VEREADOR LUCENIR MACHADO PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE MARÇO DE 2017.CONFORME AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2017 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A POA, AO VEREADOR LUCENIR MACHADO PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE MARÇO DE 2017.CONFORME AUTORIZAÇÃO. 1.649,40
01/03/2017 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A POA, AO VEREADOR LUCENIR MACHADO PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE MARÇO DE 2017.CONFORME AUTORIZAÇÃO. 1.649,40
13/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2017 Lucenir Jose Machado Rosa - 2129 1.649,40
TOTAL 1.649,40 1.649,40 1.649,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.