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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 20:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 27 Data de lançamento: 27/03/2017
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: Câmara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ VEREADORES COMPETENCIA MES 03/2017.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2017 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ VEREADORES COMPETENCIA MES 03/2017. 16.040,00
27/03/2017 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ VEREADORES COMPETENCIA MES 03/2017. 16.040,00
03/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2017 CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 4080 11.538,35
03/04/2017 Cfe. Convênio Servidores - Consignação Sicredi, retido no Pagamento do Empenho 27/2017 2.081,43
03/04/2017 Cfe. Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal, retido no Pagamento do Empenho 27/2017 976,62
03/04/2017 Cfe. I.N.S.S., retido no Pagamento do Empenho 27/2017 1.443,60
TOTAL 16.040,00 16.040,00 16.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Convênio Servidores - Consignação Sicredi 03/04/2017 2.081,43 Lançada
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal 03/04/2017 976,62 Lançada
I.N.S.S. 03/04/2017 1.443,60 Lançada
TOTAL   4.501,65