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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LUCENIR JOSE MACHADO ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 48 Data de lançamento: 30/04/2017
Tipo de empenho: Adiantamentos e Reembolsos
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: Câmara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR LUCENIR MACHADO PARA VIAJEM A POA NO DIA 17/05/2017, ONDE ESTARÁ NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2017 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR LUCENIR MACHADO PARA VIAJEM A POA NO DIA 17/05/2017, ONDE ESTARÁ NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 412,35
30/04/2017 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR LUCENIR MACHADO PARA VIAJEM A POA NO DIA 17/05/2017, ONDE ESTARÁ NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. 412,35
16/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852926 PAGTO. REF. EMPENHO 48/2017 Lucenir Jose Machado Rosa - 2129 412,35
TOTAL 412,35 412,35 412,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.