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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 20:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 119 Data de lançamento: 29/10/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: Câmara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O CONTADOR DO MUNICÍPIO E DA CÂMARA DE VEREADORES, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 21/11/2018, COM SAÍDA DIA 20, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 20º SIAPC DO TCE/RS.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O CONTADOR DO MUNICÍPIO E DA CÂMARA DE VEREADORES, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 21/11/2018, COM SAÍDA DIA 20, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 20º SIAPC DO TCE/RS. 298,40
29/10/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O CONTADOR DO MUNICÍPIO E DA CÂMARA DE VEREADORES, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 21/11/2018, COM SAÍDA DIA 20, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 20º SIAPC DO TCE/RS. 298,40
20/11/2018 Pagamento de Empenho 119/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 298,40
TOTAL 298,40 298,40 298,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.