Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
33 |
Data de lançamento: |
20/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS P/ MANU-
TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAMARA DE VEREADORES, CFE AUTORIZAÇÃO. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS P/ MANU-
TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAMARA DE VEREADORES, CFE AUTORIZAÇÃO. |
675,61 |
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20/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/018838808; |
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675,61 |
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23/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000015
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2018 - REF. ABRIL/2018
ALEX DA SILVA PIUCO ME - 3137 |
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675,61 |
TOTAL |
675,61 |
675,61 |
675,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.