Município de São Pedro das Missões - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Câmara Municipal de Vereadores

Última atualização realizada em 02/05/2024 às 20:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLENIO ALBERTO LOVIS TRENTIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 72 Data de lançamento: 28/06/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: Câmara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS P/ ASSES. JURIDICO DA CAMARA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 A 13 DE JULHO DE 2018, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS, ORIENTAÇÕES P/ VEREADORES E SERVIDORES,CORRETO ATEND.AS DEMANDAS ADM, GESTÃO DE OUVID. APRIMORAMENTO CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS P/ ASSES. JURIDICO DA CAMARA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 A 13 DE JULHO DE 2018, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS, ORIENTAÇÕES P/ VEREADORES E SERVIDORES,CORRETO ATEND.AS DEMANDAS ADM, GESTÃO DE OUVID. APRIMORAMENTO CFE AUTORIZAÇÃO. 1.671,12
28/06/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS P/ ASSES. JURIDICO DA CAMARA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 A 13 DE JULHO DE 2018, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS, ORIENTAÇÕES P/ VEREADORES E SERVIDORES,CORRETO ATEND.AS DEMANDAS ADM, GESTÃO DE OUVID. APRIMORAMENTO CFE AUTORIZAÇÃO. 1.671,12
11/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2018 CLENIO ALBERTO LOVIS TRENTIN - 731 1.253,34
20/07/2018 VLR EMPENHADO A MAIOR DESPESA NÃO REALIZADA. -417,78
20/07/2018 VLR EMPENHADO A MAIOR DESPESA NÃO REALIZADA. -417,78
TOTAL 1.253,34 1.253,34 1.253,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.