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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 20:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 78 Data de lançamento: 06/07/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: Câmara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEL.
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, FIOS , ITERRUPTOR E OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, FIOS , ITERRUPTOR E OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO 778,24
06/07/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/252; 001/253; 778,24
19/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2018 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI ME - 1651 778,24
TOTAL 778,24 778,24 778,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.