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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 20:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 104 Data de lançamento: 22/04/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: Câmara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PRES. DO LEGISL. POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS C/ TAXI ONDE PARTICIPOU C/ DEMAIS VEREADORES NA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNIC. NOS DIAS 8 À 11 ABRIL DE 2019 CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PRES. DO LEGISL. POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS C/ TAXI ONDE PARTICIPOU C/ DEMAIS VEREADORES NA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNIC. NOS DIAS 8 À 11 ABRIL DE 2019 CFE AUTORIZAÇÃO. 35,00
22/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PRES. DO LEGISL. POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS C/ TAXI ONDE PARTICIPOU C/ DEMAIS VEREADORES NA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNIC. NOS DIAS 8 À 11 ABRIL DE 2019 CFE AUTORIZAÇÃO. 35,00
03/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 104/2019 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.