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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 20:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOAO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 112 Data de lançamento: 27/05/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: Câmara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO REDE WIR MEWCUSYS MW32RE 300MBPS E 01 PENDRIVE 32 GB PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO REDE WIR MEWCUSYS MW32RE 300MBPS E 01 PENDRIVE 32 GB PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO. 284,00
27/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000466; 284,00
03/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 112/2019 JOAO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME - 4088 284,00
TOTAL 284,00 284,00 284,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.