Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
114 |
Data de lançamento: |
27/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO. |
2.330,00 |
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27/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/024627338; |
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2.330,00 |
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10/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2019
JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636 |
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2.330,00 |
TOTAL |
2.330,00 |
2.330,00 |
2.330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.