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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 20:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOAO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 182 Data de lançamento: 16/09/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: Câmara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO PEÇAS (REDE PCI 10/100 ANTIVÍRUS, REDE SWITCH 16 P 10/100 D LINK DES 1016ª CART HP COLOR), P/ RESTAURAÇÃO MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DO PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO PEÇAS (REDE PCI 10/100 ANTIVÍRUS, REDE SWITCH 16 P 10/100 D LINK DES 1016ª CART HP COLOR), P/ RESTAURAÇÃO MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DO PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO. 486,00
16/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000518; 486,00
21/10/2019 Pagamento de Empenho 182/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 486,00
TOTAL 486,00 486,00 486,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.