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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 20:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 210 Data de lançamento: 17/10/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: Câmara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESCRITO NO EMP. Nº 209/ 2019, PERTINENTES EM SOM PLENARIO DO PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESCRITO NO EMP. Nº 209/ 2019, PERTINENTES EM SOM PLENARIO DO PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO. 470,00
17/10/2019 Conforme DANFE Nº 01/3028; 470,00
21/10/2019 Pagamento de Empenho 210/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 470,00
TOTAL 470,00 470,00 470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.