Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOAO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
235 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Conta de Despesa: |
4490.92.02.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIF TANQUE HP DESKJET 412 WI-FI. P/ A CÂMARA DE VEREADORES MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIF TANQUE HP DESKJET 412 WI-FI. P/ A CÂMARA DE VEREADORES MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.240,00 |
|
|
18/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000562; |
|
1.240,00 |
|
19/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 235/2019
JOAO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME - 4088 |
|
|
1.240,00 |
TOTAL |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.