Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOAO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24 |
Data de lançamento: |
11/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMATICAS (CONSUMO), P/ USO EM EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMATICAS (CONSUMO), P/ USO EM EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO. |
537,00 |
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11/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 001/000000411; |
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537,00 |
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13/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24/2019
JOAO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME - 4088 |
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537,00 |
TOTAL |
537,00 |
537,00 |
537,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.