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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 20:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOAO HENRIQUE NUNES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 244 Data de lançamento: 26/11/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: Câmara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE, MANU TENÇÃO DE INFORMATICA, INSTALAÇÃO DE 05 UNID. CÂMARAS INSTALAÇÃO DE CFTV NO IMOVEL DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE, MANU TENÇÃO DE INFORMATICA, INSTALAÇÃO DE 05 UNID. CÂMARAS INSTALAÇÃO DE CFTV NO IMOVEL DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE AUTORIZAÇÃO. 920,00
26/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE, MANU TENÇÃO DE INFORMATICA, INSTALAÇÃO DE 05 UNID. CÂMARAS INSTALAÇÃO DE CFTV NO IMOVEL DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE AUTORIZAÇÃO. 920,00
27/12/2019 Pagamento de Empenho 244/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 853047 920,00
TOTAL 920,00 920,00 920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.