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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 20:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOAO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 248 Data de lançamento: 26/11/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: Câmara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 CARREGADOR ELGIN, 06 BATERIAS 9 V RECARREGÁVEL ELGIN, 10 BAT. ALC. SONY ST PLUS, CABO HDMI 5 M ULTRA HD PLUS CABLE. P/ CÂMARA DE VEREADORES CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 CARREGADOR ELGIN, 06 BATERIAS 9 V RECARREGÁVEL ELGIN, 10 BAT. ALC. SONY ST PLUS, CABO HDMI 5 M ULTRA HD PLUS CABLE. P/ CÂMARA DE VEREADORES CFE AUTORIZAÇÃO. 618,00
26/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000570; 618,00
19/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 248/2019 JOAO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME - 4088 618,00
TOTAL 618,00 618,00 618,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.