Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇOES LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
256 |
Data de lançamento: |
13/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
INTERNET |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
MENSALIDADE DE INTERNT RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
MENSALIDADE DE INTERNT RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
82,80 |
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13/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21/000002565; |
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82,80 |
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20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 256/2019
GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇOES LTDA ME - 4102 |
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82,80 |
TOTAL |
82,80 |
82,80 |
82,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.