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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 20:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 31 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: Câmara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa: 3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
Natureza da despesa: AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CARTÃO CDR P/ SERVIDORES DO PODER LEGISL. COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 20/2024. DEVIDO AUMENTO.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CARTÃO CDR P/ SERVIDORES DO PODER LEGISL. COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 20/2024. DEVIDO AUMENTO. 68,00
15/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CARTÃO CDR P/ SERVIDORES DO PODER LEGISL. COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 20/2024. DEVIDO AUMENTO. 68,00
26/02/2024 Pagamento de Empenho 31/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 68,00
TOTAL 68,00 68,00 68,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.