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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 20:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 43 Data de lançamento: 04/03/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: Câmara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho: INSS PARTE PATRONAL CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE À COMPETÊNCIA FÉRIAS 03 2024
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2024 INSS PARTE PATRONAL CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE À COMPETÊNCIA FÉRIAS 03 2024 302,77
04/03/2024 pelo pagamento ferias mês 03/2024 302,77
17/04/2024 Pagamento de Empenho 43/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 302,77
TOTAL 302,77 302,77 302,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.