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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 20:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇOES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 49 Data de lançamento: 04/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: Câmara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMI- DIA INTERNET P/ A CÂMARA DE VEREA- DORES COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2024. C/ VENCIMENTO P/DIA 15/03/2024.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMI- DIA INTERNET P/ A CÂMARA DE VEREA- DORES COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2024. C/ VENCIMENTO P/DIA 15/03/2024. 229,90
04/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 21/000083527; 229,90
15/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2024 GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇOES LTDA ME - 4102 229,90
TOTAL 229,90 229,90 229,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.