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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 20:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA

Dados do Empenho
Número do empenho: 82 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: Câmara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Venc.Vant Fixas - do Legislativo
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE À COMPETÊNCIA FOLHA 04 2024
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE À COMPETÊNCIA FOLHA 04 2024 16.436,00
29/04/2024 PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 04/2024 16.436,00
29/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS 445,19
29/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS 824,30
29/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS 874,20
29/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS 2.159,81
29/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS 2.224,69
30/04/2024 Pagamento de Empenho 82/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.907,81
TOTAL 16.436,00 16.436,00 16.436,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONVÊNIO SERVIDORES - CONSIGNADOS CEF 29/04/2024 445,19 Lançada
CONVENIO SERVIDORES CM - IPERGS 29/04/2024 824,30 Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - CONSIGNADOS SICREDI 29/04/2024 874,20 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 29/04/2024 2.159,81 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 29/04/2024 2.224,69 Lançada
TOTAL   6.528,19