Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SVS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
138 |
Data de lançamento: |
27/07/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
Camara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral |
Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 137/2020 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2020 |
COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 137/2020 |
0,45 |
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27/07/2020 |
liquidação de empenho orçamentário ref. empenho complementar ao empenho nº 137/2020 |
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0,45 |
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27/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 138/2020
EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SVS - 133
COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 137/2020 |
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0,45 |
TOTAL |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.