Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CAMARA VEREADORES SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
154 |
Data de lançamento: |
27/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
Camara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - Ferias - pagamento antecipado |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO DE 2020 - CÂMARA |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO DE 2020 - CÂMARA |
1.377,20 |
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27/07/2020 |
liquidação de empenho orçamentario ref. foilha de pagamento julho 2020 |
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1.377,20 |
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28/07/2020 |
Pagamento de Empenho 154/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 559826 |
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1.377,20 |
TOTAL |
1.377,20 |
1.377,20 |
1.377,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.