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Última atualização realizada em 25/04/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 209 Data de lançamento: 23/10/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: Camara Municipal de Vereadores
Unidade: Camara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: SERVIÇOS DE TELEFONE EFETUADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MES DE OUTUBRO DE 2020
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2020 SERVIÇOS DE TELEFONE EFETUADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MES DE OUTUBRO DE 2020 396,60
23/10/2020 LIQUIDAÇÃO EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONE EFETUADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MES DE OUTUBRO DE 2020 396,60
29/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2020 OI SA - 29 SERVIÇOS DE TELEFONE EFETUADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MES DE OUTUBRO DE 2020 396,60
TOTAL 396,60 396,60 396,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.