Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Câmara Municipal de Vereadores

Última atualização realizada em 30/04/2024 às 08:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DANIELE DAMASCENO SILVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 93 Data de lançamento: 07/05/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: Camara Municipal de Vereadores
Unidade: Camara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Dispensa de Licitação Processo número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 DETERGENTE de louça 5 litros 16,98 84,90
10.00 COPO DESCARTÁVEL 300ML 5,25 52,50
5.00 DESINFETANTE 5LT 13,98 69,90
5.00 AGUA SANITÁRIA 5 litros 9,98 49,90
20.00 ALCOOL GEL 500ML Alcool gel 70 9,98 199,60
10.00 ESPONJA de lavar louça 0,99 9,90
5.00 SODA CAUSTICA 1 kg 17,38 86,90
2.00 VASSOURA com cabo 8,98 17,96
2.00 AÇUCAR 5KG Finalidade: Aquisição de materiais 9,98 19,96

Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2020 DETERGENTE de louça 5 litros COPO DESCARTÁVEL 300ML DESINFETANTE 5LT AGUA SANITÁRIA 5 litros ALCOOL GEL 500ML Alcool gel 70 ESPONJA de lavar louça SODA CAUSTICA 1 kg VASSOURA com cabo AÇUCAR 5KG Finalidade: Aquisição de materiais 591,52
14/05/2020 Liquidação conforme nf 1359, referente a aquisição de material de limpeza e higienização a ser utilizado pela câmara. 591,52
14/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 93/2020 DANIELE DAMASCENO SILVEIRA - 47 DETERGENTE de louça 5 litros COPO DESCARTÁVEL 300ML DESINFETANTE 5LT AGUA SANITÁRIA 5 litros ALCOOL GEL 500ML Alcool gel 70 ESPONJA de lavar louça SODA CAUSTICA 1 kg VASSOURA com cabo AÇUCAR 5KG Finalidade: Aquisição de materiais 591,52
TOTAL 591,52 591,52 591,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.