Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: CAMARA VEREADORES SAO VICENTE DO SUL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
31 |
Data de lançamento: |
24/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
Camara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA Folha competência janeiro 2023 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA Folha competência janeiro 2023 |
1.110,78 |
|
|
24/01/2023 |
Liquidação empenho folha competência janeiro 2023 |
|
1.110,78 |
|
24/01/2023 |
Pagamento de Empenho 31/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.110,78 |
TOTAL |
1.110,78 |
1.110,78 |
1.110,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.