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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIANE TOBIAS DA CRUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 80 Data de lançamento: 03/03/2023
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO MARIANE TOBIAS DA CRUZ
Órgão: Camara Municipal de Vereadores
Unidade: Camara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS COM LOCOMOCAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho: Adiantamento para despesa com locomoção para a servidora Mariane Tobias da Cruz, participar do curso completo - Contratação direta (inexigibilidade e dispensa de licitação) e dispensa eletrônica, conforme Lei nº 14.133/21.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2023 Adiantamento para despesa com locomoção para a servidora Mariane Tobias da Cruz, participar do curso completo - Contratação direta (inexigibilidade e dispensa de licitação) e dispensa eletrônica, conforme Lei nº 14.133/21. 320,00
03/03/2023 Adiantamento para despesa com locomoção para a servidora Mariane Tobias da Cruz, participar do curso completo - Contratação direta (inexigibilidade e dispensa de licitação) e dispensa eletrônica, conforme Lei nº 14.133/21. 320,00
03/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2023 MARIANE TOBIAS DA CRUZ - 352 Adiantamento para despesa com locomoção para a servidora Mariane Tobias da Cruz, participar do curso completo - Contratação direta (inexigibilidade e dispensa de licitação) e dispensa eletrônica, conforme Lei nº 14.133/21. 320,00
17/03/2023 Anulado motivo despesa não realizada. -9,55
17/03/2023 Anulado motivo despesa não realizada. -9,55
17/03/2023 Anulado motivo despesa não realizada. -9,55
TOTAL 310,45 310,45 310,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.