Município de A Câmara de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Câmara Municipal de Vereadores

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAMARA VEREADORES SAO VICENTE DO SUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 19 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho: FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA Folha competência janeiro 2024
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA Folha competência janeiro 2024 7.766,92
24/01/2024 Liquidação folha competência janeiro 2024 7.766,92
24/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO 40,00
24/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE ESTATUTARIO, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO 424,67
24/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO 612,55
24/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO 963,80
24/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDENCIA OFICIAL-FASEM, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO 1.017,60
24/01/2024 Pagamento de Empenho 19/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 211544 4.708,30
TOTAL 7.766,92 7.766,92 7.766,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 24/01/2024 40,00 Lançada
IPERGS 24/01/2024 424,67 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 24/01/2024 612,55 Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL 24/01/2024 963,80 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO 24/01/2024 1.017,60 Lançada
TOTAL   3.058,62