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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAMARA VEREADORES SAO VICENTE DO SUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 47 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Encargos com Subsídios dos Vereadores
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho: FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA Folha competência fevereiro 2024
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA Folha competência fevereiro 2024 23.733,77
22/02/2024 Liquidação empenho folha fevereiro 2024 23.733,77
22/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR ELETIVO 20,00
22/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR ELETIVO 292,36
22/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS INTEGRAL, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR ELETIVO 311,21
22/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR ELETIVO 662,55
22/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR ELETIVO 1.061,07
22/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTE POLITICOS, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR ELETIVO 3.021,62
22/02/2024 Pagamento de Empenho 47/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 542439 18.364,96
TOTAL 23.733,77 23.733,77 23.733,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 22/02/2024 20,00 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 22/02/2024 292,36 Lançada
IPERGS 22/02/2024 311,21 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 22/02/2024 662,55 Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL 22/02/2024 1.061,07 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 22/02/2024 3.021,62 Lançada
TOTAL   5.368,81