Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ADELSO IVANIR DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
130 |
Data de lançamento: |
18/03/2022 |
Tipo de empenho: |
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Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - Material para Audio, Video e Foto |
Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
Modalidade: |
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Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Suporte para TV LG 75" |
0,00 |
24,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2022 |
Suporte para TV LG 75" |
24,90 |
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30/03/2022 |
Empenho nr 130 NFe 23274 Adelso-23274 |
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24,90 |
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29/04/2022 |
Débito em Conta 23274 Ordem 000173 Empenho 130 |
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24,90 |
TOTAL |
24,90 |
24,90 |
24,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.