Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
174 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
Tipo de empenho: |
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Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis |
Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
Modalidade: |
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Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Taxas diversas ref. renovação do PPCI do predio da Câmara Municipal compreendendo:
ART 88,78
FUNREBOM taxa analise 350,45
Taxa de vistoria 350,45 |
0,00 |
789,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2022 |
Taxas diversas ref. renovação do PPCI do predio da Câmara Municipal compreendendo:
ART 88,78
FUNREBOM taxa analise 350,45
Taxa de vistoria 350,45 |
789,68 |
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02/06/2022 |
Empenho nr 174 - Fornecedor incorreto |
-789,68 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.