Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ADELSO IVANIR DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
179 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
Tipo de empenho: |
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Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutencao de Bens Imoveis |
Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
Modalidade: |
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Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FITA ISOLANTE 20M PRETA |
7,90 |
7,90 |
1.00 |
COLA PVC 175G POTE C/PINCEL KRONA |
19,90 |
19,90 |
115.00 |
CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V |
1,39 |
159,85 |
2.00 |
JOELHO ESGOTO 50MM X 45 |
4,50 |
9,00 |
1.00 |
CAP ESGOTO 50MM |
4,50 |
4,50 |
0.50 |
TUBO ESGOTO 40MM |
6,66 |
3,33 |
0.50 |
TUBO ESGOTO 50MM |
11,00 |
5,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2022 |
FITA ISOLANTE 20M PRETA COLA PVC 175G POTE C/PINCEL KRONA CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V JOELHO ESGOTO 50MM X 45 CAP ESGOTO 50MM TUBO ESGOTO 40MM TUBO ESGOTO 50MM |
209,98 |
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10/05/2022 |
Empenho nr 179 NFe 24194 Adelso-24194 |
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209,98 |
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24/05/2022 |
Débito em Conta 24194 Ordem 000204 Empenho 179 |
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209,98 |
TOTAL |
209,98 |
209,98 |
209,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.