Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ADELSO IVANIR DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
180 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
Tipo de empenho: |
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Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutencao de Bens Imoveis |
Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
Modalidade: |
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Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PARAFUSO P/VASO COM BUCHA 8MM (2 UN) |
6,50 |
6,50 |
1.00 |
GRELHA INOX 100 X 100MM ROTATIVA |
9,99 |
9,99 |
1.00 |
CAIXA SIFONADA HERC 100 X 100 X 50MM |
17,90 |
17,90 |
1.00 |
ANEL DE VEDACAO C/GUIA P/VASO SANITARIO |
8,91 |
8,91 |
1.00 |
JOELHO ESGOTO C/VISITA 100X50MM |
29,90 |
29,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2022 |
PARAFUSO P/VASO COM BUCHA 8MM (2 UN) GRELHA INOX 100 X 100MM ROTATIVA CAIXA SIFONADA HERC 100 X 100 X 50MM ANEL DE VEDACAO C/GUIA P/VASO SANITARIO JOELHO ESGOTO C/VISITA 100X50MM |
73,20 |
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10/05/2022 |
Empenho nr 180 NFe 24194 Adelso-24194 |
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73,20 |
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24/05/2022 |
Débito em Conta 24194 Ordem 000210 Empenho 180 |
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73,20 |
TOTAL |
73,20 |
73,20 |
73,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.