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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GREICI KELLY FERNANDES MACHADO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 184 Data de lançamento: 05/05/2022
Tipo de empenho:
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CAMARA DOS VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao
Natureza da despesa: Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso: Recursos Livres

Dados da Licitação
Modalidade:
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS 9,32 223,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2022 PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS 223,68
12/05/2022 Empenho nr 184 Materiais limpeza-Greici Kelli-1996 223,68
20/05/2022 Transferência Eletrônica 1996 Ordem 000201 Empenho 184 223,68
TOTAL 223,68 223,68 223,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.