Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: OFICINA DE INFORMATICA TAQUARI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
206 |
Data de lançamento: |
30/05/2022 |
Tipo de empenho: |
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Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamento de Dados |
Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
Modalidade: |
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Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Toner impressora HP MFP M127 |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2022 |
Toner impressora HP MFP M127 |
70,00 |
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07/06/2022 |
Empenho nr 206 NFSe 1197 Oficina Informatica-1197 |
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70,00 |
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22/06/2022 |
Transferência Eletrônica 1197 Ordem 000247 Empenho 206 |
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70,00 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.