Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ELOI DA SILVA COUTO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
222 |
Data de lançamento: |
20/06/2022 |
Tipo de empenho: |
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Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao |
Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
Modalidade: |
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Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ALCOOL LIQUIDO 1 L 70% |
10,35 |
31,05 |
2.00 |
DETERGENTE LIQUIDO 500ML |
1,79 |
3,58 |
3.00 |
DESINFETANTE LAVANDEX 2LT |
7,59 |
22,77 |
2.00 |
ESPONJA DUPLA FACE |
2,40 |
4,80 |
10.00 |
PANO MULTIUSO GOTA LIMPA |
1,50 |
15,00 |
2.00 |
PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS |
16,99 |
33,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2022 |
ALCOOL LIQUIDO 1 L 70% DETERGENTE LIQUIDO 500ML DESINFETANTE LAVANDEX 2LT ESPONJA DUPLA FACE PANO MULTIUSO GOTA LIMPA PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS |
111,18 |
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22/07/2022 |
Empenho nr 222 NFe 41758361 Eloi-41758361 |
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111,18 |
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28/07/2022 |
Transferência Eletrônica 41758361 Ordem 000303 Empenho 222 |
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111,18 |
TOTAL |
111,18 |
111,18 |
111,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.