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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ELOI DA SILVA COUTO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 222 Data de lançamento: 20/06/2022
Tipo de empenho:
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CAMARA DOS VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao
Natureza da despesa: Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso: Recursos Livres

Dados da Licitação
Modalidade:
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ALCOOL LIQUIDO 1 L 70% 10,35 31,05
2.00 DETERGENTE LIQUIDO 500ML 1,79 3,58
3.00 DESINFETANTE LAVANDEX 2LT 7,59 22,77
2.00 ESPONJA DUPLA FACE 2,40 4,80
10.00 PANO MULTIUSO GOTA LIMPA 1,50 15,00
2.00 PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS 16,99 33,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2022 ALCOOL LIQUIDO 1 L 70% DETERGENTE LIQUIDO 500ML DESINFETANTE LAVANDEX 2LT ESPONJA DUPLA FACE PANO MULTIUSO GOTA LIMPA PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS 111,18
22/07/2022 Empenho nr 222 NFe 41758361 Eloi-41758361 111,18
28/07/2022 Transferência Eletrônica 41758361 Ordem 000303 Empenho 222 111,18
TOTAL 111,18 111,18 111,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.