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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADELSO IVANIR DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 233 Data de lançamento: 01/07/2022
Tipo de empenho:
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CAMARA DOS VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico
Natureza da despesa: Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso: Recursos Livres

Dados da Licitação
Modalidade:
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAIXA PASSAGEM BLINDADA IP65 240X189X90 69,90 69,90
10.00 PARAFUSO PHILIPS MEDIO 0,30 3,00
10.00 BUCHA PVC FU 8 MM TIJOLO FURADO BRANCA 0,49 4,90
1.00 ELETRODUTO PVC 3/4 13,95 13,95
2.00 CURVA PVC CURTA 3/4 2,35 4,70
2.00 LUVA PVC 3/4 1,40 2,80
2.00 BUCHA ALUMINIO 2" 3,90 7,80
5.00 ARRUELA ALUMINIO 2" 4,63 23,15
2.00 ARRUELA ALUMINIO 3/4 0,86 1,72
2.00 BUCHA ALUMINIO 3/4 1,31 2,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2022 CAIXA PASSAGEM BLINDADA IP65 240X189X90 PARAFUSO PHILIPS MEDIO BUCHA PVC FU 8 MM TIJOLO FURADO BRANCA ELETRODUTO PVC 3/4 CURVA PVC CURTA 3/4 LUVA PVC 3/4 BUCHA ALUMINIO 2" ARRUELA ALUMINIO 2" ARRUELA ALUMINIO 3/4 BUCHA ALUMINIO 3/4 134,54
11/07/2022 Empenho nr 233 NFe 25678 Adelso-25678 134,54
14/07/2022 Transferência Eletrônica 25678 Ordem 000274 Empenho 233 134,54
TOTAL 134,54 134,54 134,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.