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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SEITEL - SEIXAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 244 Data de lançamento: 01/07/2022
Tipo de empenho:
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CAMARA DOS VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de Comunicacao em Geral
Natureza da despesa: Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso: Recursos Livres

Dados da Licitação
Modalidade:
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Serviços de provimento de internet fibra otica 15 MBPS ref. junho a dezembro/2022 0,00 959,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2022 Serviços de provimento de internet fibra otica 15 MBPS ref. junho a dezembro/2022 959,40
29/07/2022 Empenho nr 244 NFSC 297776 07/2022 SEITEL-297776 159,90
10/08/2022 Débito em Conta 297776 Ordem 000343 Empenho 244 159,90
31/08/2022 Empenho nr 244 NFSC 301826 08/2022 SEITEL-301826 159,90
12/09/2022 Débito em Conta 301826 Ordem 000376 Empenho 244 159,90
30/09/2022 Empenho nr 244 NFSC 305227 09/2022 SEITEL-305227 159,90
10/10/2022 Débito em Conta 305227 Ordem 000415 Empenho 244 159,90
31/10/2022 Empenho nr 244 NFSC 311448 SEITEL-311448 159,90
10/11/2022 Débito em Conta 311448 Ordem 000468 Empenho 244 159,90
30/11/2022 Empenho nr 244 NFSC 315426 SEITEL-315426 159,90
12/12/2022 Débito em Conta 315426 Ordem 000528 Empenho 244 159,90
29/12/2022 Empenho nr 244 NFST 321528 SEITEL 12/2022-321528 159,90
11/01/2023 Débito em Conta 21 NDE 000017 Empenho 244/2022 SEITEL - SEIXAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA 159,90
TOTAL 959,40 959,40 959,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.