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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ELOI DA SILVA COUTO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 28 Data de lançamento: 13/01/2022
Tipo de empenho:
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CAMARA DOS VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao
Natureza da despesa: Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso: Recursos Livres

Dados da Licitação
Modalidade:
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AGUA SANITARIA LAVANDEX 2 L 4,15 20,75
1.00 SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 1,6 KG 20,90 20,90
4.00 SACO ALVEJADO 50X70CM 7,49 29,96
6.00 ALCOOL ZULU 70 1LT 10,99 65,94
2.00 LUVA LATEX G TALGE 4,50 9,00
5.00 DESINFETANTE LAVANDEX 2LT 7,59 37,95
6.00 VEJA IMPADOR VIDROS VIDREZ 8,65 51,90
6.00 DETERGENTE CRISTAL 500ML 1,39 8,34
1.00 BALDE PLASTICO 14 L 26,25 26,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2022 AGUA SANITARIA LAVANDEX 2 L SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 1,6 KG SACO ALVEJADO 50X70CM ALCOOL ZULU 70 1LT LUVA LATEX G TALGE DESINFETANTE LAVANDEX 2LT VEJA IMPADOR VIDROS VIDREZ DETERGENTE CRISTAL 500ML BALDE PLASTICO 14 L 270,99
10/03/2022 Empenho nr 28 NFe 39401608 Eloi da S Couto-39401608 270,99
24/03/2022 Transferência Eletrônica 39401608 Ordem 000115 Empenho 28 270,99
TOTAL 270,99 270,99 270,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.