Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ADELSO IVANIR DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
298 |
Data de lançamento: |
22/08/2022 |
Tipo de empenho: |
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Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutencao de Bens Imoveis |
Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
Modalidade: |
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Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS |
219,90 |
439,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2022 |
LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS |
439,80 |
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30/08/2022 |
Empenho nr 298 NFe 26743 Adelso-26743 |
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439,80 |
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13/09/2022 |
Débito em Conta 26743 Ordem 000379 Empenho 298 |
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439,80 |
TOTAL |
439,80 |
439,80 |
439,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.