Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MARIO MOISES MOLINA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
303 |
Data de lançamento: |
25/08/2022 |
Tipo de empenho: |
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Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamento de Dados |
Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
Modalidade: |
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Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
CARTUCHO HP 662 XL PRETO |
98,06 |
294,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2022 |
CARTUCHO HP 662 XL PRETO |
294,18 |
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02/09/2022 |
Empenho nr 303 NFe 42486058 Mario-42486058 |
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294,18 |
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14/09/2022 |
Transferência Eletrônica 42486058 Ordem 000387 Empenho 303 |
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294,18 |
TOTAL |
294,18 |
294,18 |
294,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.