Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
330 |
Data de lançamento: |
19/09/2022 |
Tipo de empenho: |
|
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e Transportes de Encomendas |
Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
Modalidade: |
|
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Despesa envio contrato a CESPRO |
0,00 |
17,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2022 |
Despesa envio contrato a CESPRO |
17,25 |
|
|
28/09/2022 |
Empenho nr 330 Recibo 2353519272 ECT |
|
17,25 |
|
28/09/2022 |
Cheque 001100 Ordem 000396 Empenho 330 |
|
|
17,25 |
TOTAL |
17,25 |
17,25 |
17,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.