Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JULIANA ANDREIA FERREIRA BORGES MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
337 |
Data de lançamento: |
01/10/2022 |
Tipo de empenho: |
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Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutencao de Bens Moveis |
Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
Modalidade: |
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Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Materiais diversos para conserto de varias cadeiras pistão,buchas,kit rodas,bases,reguladores,porcas garra,canecas |
0,00 |
295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2022 |
Materiais diversos para conserto de varias cadeiras pistão,buchas,kit rodas,bases,reguladores,porcas garra,canecas |
295,00 |
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07/10/2022 |
Empenho nr 337 NFe 43103367 Juliana-43103367 |
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295,00 |
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11/10/2022 |
Transferência Eletrônica 43103367 Ordem 000422 Empenho 337 |
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295,00 |
TOTAL |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.