Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: LEANDRO DA ROSA |
Número do empenho: | 34 | Data de lançamento: | 17/01/2022 | ||
Tipo de empenho: | |||||
Órgão: | CÂMARA DE VEREADORES | ||||
Unidade: | CAMARA DOS VEREADORES | ||||
Função: | Legislativa | ||||
Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no Pais | ||||
Natureza da despesa: | Diarias a Pagar | ||||
Fonte de Recurso: | Recursos Livres |
Modalidade: | |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1 diaria sem pernoite e 3 diarias com pernoite para participar do curso Primeiras providencias e temas relevantes de fiscalização de ações de competencia municipal para vereadores, assessores juridicos, comissões, diretores e servidores patrimonio, exonerações e contratações, licitações, apontamentos TCE, LAI, comissões e pareceres, dias 25 a 28/01/2022, em Porto Alegre - RS | 0,00 | 680,47 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/01/2022 | 1 diaria sem pernoite e 3 diarias com pernoite para participar do curso Primeiras providencias e temas relevantes de fiscalização de ações de competencia municipal para vereadores, assessores juridicos, comissões, diretores e servidores patrimonio, exonerações e contratações, licitações, apontamentos TCE, LAI, comissões e pareceres, dias 25 a 28/01/2022, em Porto Alegre - RS | 680,47 | ||
25/01/2022 | Empenho nr 34 Diaria Inlegis-13597 | 680,47 | ||
25/01/2022 | Transferência Eletrônica 13597 Ordem 000014 Empenho 34 | 680,47 | ||
TOTAL | 680,47 | 680,47 | 680,47 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |