Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PEDRO HARRY DIAS FLORES-MEI O TAQUARYENSE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
391 |
Data de lançamento: |
14/11/2022 |
Tipo de empenho: |
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Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - Servicos de Publicidade Institucional |
Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
Modalidade: |
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Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Anuncio ref. passagem do dia 20 de novembro Dia da Conciencia Negra |
0,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2022 |
Anuncio ref. passagem do dia 20 de novembro Dia da Conciencia Negra |
850,00 |
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21/11/2022 |
Empenho nr 391 NFSe 179 O Taquaryense-179 |
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850,00 |
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29/11/2022 |
Transferência Eletrônica 179 Ordem 000507 Empenho 391 |
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807,50 |
29/11/2022 |
Transferência Eletrônica 391 Ordem 000507 Empenho 391 |
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42,50 |
TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
29/11/2022 |
42,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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42,50 |
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