Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: OFICINA DE INFORMATICA TAQUARI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
40 |
Data de lançamento: |
17/01/2022 |
Tipo de empenho: |
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Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamento de Dados |
Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
Modalidade: |
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Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MEMORIA 4GB DDR3 1600 MHZ MULTILASER |
255,00 |
255,00 |
1.00 |
COOLER FAN P/GABINETE 80X80X25 PRETO C3 TECH |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2022 |
MEMORIA 4GB DDR3 1600 MHZ MULTILASER COOLER FAN P/GABINETE 80X80X25 PRETO C3 TECH |
280,00 |
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28/01/2022 |
Empenho nr 40 NFe 1056 Oficina Informatica-1056 |
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280,00 |
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28/01/2022 |
Transferência Eletrônica 1056 Ordem 000031 Empenho 40 |
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280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.