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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUSTAVO COSTA RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 57 Data de lançamento: 26/01/2022
Tipo de empenho:
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CAMARA DOS VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa: Pessoal a Pagar
Fonte de Recurso: Recursos Livres

Dados da Licitação
Modalidade:
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS NORMAIS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - ADIANTAMENTO DE 1/3 FERIAS - SETOR: 1 - CAMARA DE VEREADORES - SEÇÃO: 2 - ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 0,00 1.086,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2022 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS NORMAIS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 - ADIANTAMENTO DE 1/3 FERIAS - SETOR: 1 - CAMARA DE VEREADORES - SEÇÃO: 2 - ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 1.086,54
31/01/2022 Empenho nr 57 GUSTAVO COSTA RAMOS 1.086,54
01/02/2022 Folha de Pagamento 174849 Ordem 000039 Empenho 57 1.086,54
TOTAL 1.086,54 1.086,54 1.086,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.