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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ELOI DA SILVA COUTO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 85 Data de lançamento: 07/02/2022
Tipo de empenho:
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CAMARA DOS VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao
Natureza da despesa: Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso: Recursos Livres

Dados da Licitação
Modalidade:
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VASSOURA BETTANIM NOVIÇA 8,35 8,35
2.00 PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS 13,99 27,98
2.00 PANO ESFREBOM C/ 7 UN 7,85 15,70
3.00 DESINFETANTE LAVANDEX 2LT 7,59 22,77
2.00 ALVEJANTE LAVANDEX 2L 7,95 15,90
4.00 ESPONJA ESFREBOM 1,75 7,00
1.00 AROMATIZADOR DE AR 13,50 13,50
1.00 CIF MULTIUSO GEL 9,45 9,45
1.00 DESINFETANTE LYSOFORM 1L 11,65 11,65
1.00 GLADE GEL ADESIVO PATO 17,50 17,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2022 VASSOURA BETTANIM NOVIÇA PAPEL HIGIENICO C/ 12 ROLOS PANO ESFREBOM C/ 7 UN DESINFETANTE LAVANDEX 2LT ALVEJANTE LAVANDEX 2L ESPONJA ESFREBOM AROMATIZADOR DE AR CIF MULTIUSO GEL DESINFETANTE LYSOFORM 1L GLADE GEL ADESIVO PATO 149,80
10/03/2022 Empenho nr 85 NFe 39402875 Eloi da S Couto-39402875 59,10
10/03/2022 Empenho nr 85 NFe 39401608 Eloi da S Couto-39401608 90,70
24/03/2022 Transferência Eletrônica 39401608 Ordem 000113 Empenho 85 149,80
TOTAL 149,80 149,80 149,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.