Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: OFICINA DE INFORMATICA TAQUARI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
89 |
Data de lançamento: |
15/02/2022 |
Tipo de empenho: |
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Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA DOS VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamento de Dados |
Natureza da despesa: |
Fornecedores a Pagar |
Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
Modalidade: |
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Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FONE DE OUVIDOS HEADSET VOICER COMFORT PRETO PH-60BK C3 TECH@ |
95,00 |
190,00 |
1.00 |
MOUSE LOGITECH M90 |
55,00 |
55,00 |
1.00 |
KIT TECLADO/MOUSE WIRELLES LOGITECH |
110,00 |
110,00 |
2.00 |
CONECTOR RJ45 8X8 CAT5E |
1,50 |
3,00 |
10.00 |
CABO DE REDE ULTRA ALARM |
1,50 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2022 |
FONE DE OUVIDOS HEADSET VOICER COMFORT PRETO PH-60BK C3 TECH@ MOUSE LOGITECH M90 KIT TECLADO/MOUSE WIRELLES LOGITECH CONECTOR RJ45 8X8 CAT5E CABO DE REDE ULTRA ALARM |
373,00 |
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04/03/2022 |
Empenho nr 89 NFe 1100 Oficina Informatica-1100 |
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373,00 |
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21/03/2022 |
Transferência Eletrônica 1100 Ordem 000108 Empenho 89 |
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373,00 |
TOTAL |
373,00 |
373,00 |
373,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.