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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: OFICINA DE INFORMATICA TAQUARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 89 Data de lançamento: 15/02/2022
Tipo de empenho:
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CAMARA DOS VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamento de Dados
Natureza da despesa: Fornecedores a Pagar
Fonte de Recurso: Recursos Livres

Dados da Licitação
Modalidade:
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FONE DE OUVIDOS HEADSET VOICER COMFORT PRETO PH-60BK C3 TECH@ 95,00 190,00
1.00 MOUSE LOGITECH M90 55,00 55,00
1.00 KIT TECLADO/MOUSE WIRELLES LOGITECH 110,00 110,00
2.00 CONECTOR RJ45 8X8 CAT5E 1,50 3,00
10.00 CABO DE REDE ULTRA ALARM 1,50 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2022 FONE DE OUVIDOS HEADSET VOICER COMFORT PRETO PH-60BK C3 TECH@ MOUSE LOGITECH M90 KIT TECLADO/MOUSE WIRELLES LOGITECH CONECTOR RJ45 8X8 CAT5E CABO DE REDE ULTRA ALARM 373,00
04/03/2022 Empenho nr 89 NFe 1100 Oficina Informatica-1100 373,00
21/03/2022 Transferência Eletrônica 1100 Ordem 000108 Empenho 89 373,00
TOTAL 373,00 373,00 373,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.