A Câmara de Taquari - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/11/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO ALEXSANDRO SCHWINGEL DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 263 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: CAMARA DE VEREADORES
Unidade: CAMARA DO MUNICÍPIO DE TAQUARI
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diarias a Pagar
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Uma diária sem pernoite ao assessor Marcio Alexsandro Schwingel dos Santos, solicitar informações junto a 16 CRS sobre a estimativa de tempo que um paciente leva para receber uma medicação específica listada na base de medicamentos fornecidos pelo Estado através de processo administrativo, período esse desde que o paciente entrega a documentção na farmácia básica até a primeira remessa fornecida ao paciente, em 05.04.2024. Lajeado/RS. 197,50 197,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 Uma diária sem pernoite ao assessor Marcio Alexsandro Schwingel dos Santos, solicitar informações junto a 16 CRS sobre a estimativa de tempo que um paciente leva para receber uma medicação específica listada na base de medicamentos fornecidos pelo Estado através de processo administrativo, período esse desde que o paciente entrega a documentção na farmácia básica até a primeira remessa fornecida ao paciente, em 05.04.2024. Lajeado/RS. 197,50
28/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 005/112840; 197,50
01/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 263/2024 MARCIO ALEXSANDRO SCHWINGEL DOS SANTOS - 236 197,50
TOTAL 197,50 197,50 197,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.